【2288】丸大食平成29年3月期第2四半期 決算短信補足資料のIR速報

20161109 15:00、丸大食(2288)の新着情報を配信します。

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平成29年3月期第2四半期 決算短信補足資料
URL http://www.marudai.jp/
平成28年11月9日
◇ 平成29年3月期 上期連結業績の総括 P.2
◇ 平成29年3月期 上期セグメント別連結業績 P.3
◇ 平成29年3月期 上期連結財政状態 P.4
◇ 平成29年3月期 上期連結業績のポイント P.5
◇ 平成29年3月期 上期連結キャッシュ・フロー P.6
◇ 平成29年3月期 通期連結業績計画 P.7
◇ 平成29年3月期 通期セグメント別連結業績計画 P.8
◇ 主力商品紹介 P.9
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目   次
1
売 上 高 110,729 115,971 118,500 115,774 △ 197 △ 0.2% △ 2,725 △ 2.3%
営 業 利 益 1,895 2,137 2,350 2,755 617 28.9% 405 17.2%
(売上高比率) (1.7%) (1.8%) (2.0%) (2.4%) (0.6%) – (0.4%) -
経 常 利 益 2,117 2,353 2,550 3,025 671 28.5% 475 18.7%
(売上高比率) (1.9%) (2.0%) (2.2%) (2.6%) (0.6%) – (0.4%) -
親会社株主に帰属する
四 半 期 純 利 益 916 1,415 1,500 1,871 456 32.3% 371 24.8%
(売上高比率) (0.8%) (1.2%) (1.3%) (1.6%) (0.4%) – (0.3%) -
1 株 当 た り
四 半 期 純 利 益 7.06円 10.70円 11.41円 14.24円 3.54円 – 2.83円 -
※計画:平成28年5月12日発表連結業績予想
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平成29年3月期 上期連結業績の総括
(単位:百万円)
27年3月期 28年3月期 29年3月期 29年3月期
増減額 増減率 増減額 増減率
対計画 対計画上期実績 上期実績 上期計画 上期実績 対前年 対前年
110,729 115,971 115,774
0
50,000
100,000
150,000
27年3月期
上期実績
28年3月期
上期実績
29年3月期
上期実績
売上高
売上高
1,895 2,137
2,755
1.7% 1.8%
2.4%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
27年3月期
上期実績
28年3月期
上期実績
29年3月期
上期実績
営業利益
営業利益 営業利益率
(単位:百万円)
(単位:百万円)
■売上高■
原材料価格は安定しているものの、消費者の
節約志向や、一層激しさを増す販売競争など
の厳しい環境下、ハム・ソーセージ部門や食
肉事業の売上高が低調に推移したことから、
前年同期比△0.2%の減収。
■親会社株主に帰属する四半期純利益■
営業利益が堅調に推移したことなどの
結果、計画を上回り前年同期比32.3%の
増益。
■営業利益■
主力のハム・ソーセージ部門の売上高減少に
より加工食品事業が減益となるも、食肉事業
の収益が大きく増加したことなどから、計画
を上回り前年同期比28.9%の増益。
78,431 82,154 82,292 137 0.2%
ハム・ソーセージ 45,400 44,799 43,383 △ 1,415 △ 3.2%
調 理 加 工 食 品 33,030 37,355 38,908 1,552 4.2%
32,111 33,601 33,402 △ 198 △ 0.6%
186 215 79 △ 136 △ 63.2%
110,729 115,971 115,774 △ 197 △ 0.2%
1,390 2,042 1,790 △ 252 △ 12.3%
(1.8%) (2.5%) (2.2%) (△ 0.3%) -
408 13 871 857 -
(1.3%) (0.0%) (2.6%) (2.6%) -
96 81 93 12 15.6%
1,895 2,137 2,755 617 28.9%
(1.7%) (1.8%) (2.4%) (0.6%) -
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平成29年3月期 上期セグメント別連結業績
(単位:百万円)
27年3月期 28年3月期 29年3月期
上期実績 上期実績 上期実績 対前年 対前年
増減額 増減率
加 工 食 品 事 業
食 肉 事 業
そ の 他
売 上 高
加 工 食 品 事 業
(売上高比率)
食 肉 事 業
(売上高比率)
そ の 他
営 業 利 益
(売上高比率)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4月 5月 6月 7月 8月 9月
≪国産豚枝肉の規格別卸売価格動向≫
上物 (東京市場)
相場推移 前年同期比94.1%
2016年度(4~9月)
2015年度(4~9月)
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
4月 5月 6月 7月 8月 9月
≪和牛枝肉の規格別卸売価格動向≫
去勢和牛A4 (東京市場)
相場推移 前年同期比113.6%
2016年度(4~9月)
2015年度(4~9月)
資料:農林水産省「食肉流通統計」
注:直近月は速報値
資料:農林水産省「食肉流通統計」
注:直近月は速報値
(単位:円/kg) (単位:円/kg)
■加工食品事業■
・ハム・ソーセージ部門では、平成28年4月にリニューアル発売した
「燻製屋熟成あらびきウインナー」を中心に販売促進を実施し売上
拡大に注力。ご好評の「燻(いぶし)特級ベーコン」「炙(あぶり)
ばら焼豚」「旨(うまみ)ホワイトももハム」が堅調に推移。北海
道岩見沢で製造した「岩見沢 生ハム」シリーズなどの新商品を投
入し拡販。中元ギフトは、「王覇」「煌彩」シリーズなどの売上拡
大を図る。これらの施策を講じるも、お客様の節約志向や販売競争
激化などにより当部門の売上高は前年同期比△3.2%の減収。
・調理加工食品部門では、「ビストロ倶楽部 ビーフカレー」シリーズ
を中心にレトルトカレー商品が堅調に推移。また、九州産柚子こしょ
う使用の「柚子こしょうチキン」などの新商品を投入しチキン惣菜の
売上拡大を図る。デザート・飲料類は、主力商品の「SWEET C
AFE」が堅調に推移したほか、「TAPIOCA TIME」はキ
ャンペーンなどを実施し引き続き好調に推移。以上、当部門の売上高
は前年同期比4.2%の増収。
結果、当セグメントの売上高は前年同期比0.2%の増収。営業利益は、
原材料価格・エネルギーコストの低下や合理化によるコスト削減に
努めるも、主力のハム・ソーセージ部門の売上高減少などから、前年
同期比△12.3%の減益。
2016年度4-9月平均 2,608円
2015年度4-9月平均 2,295円
2016年度4-9月平均 548円
2015年度4-9月平均 582円
【 資 料:枝 肉 規 格 別 卸 売 価 格 動 向 】
■食肉事業■
・牛肉は、相場が高値で推移するなか、国産牛肉や輸入冷凍牛肉などの
売上高は低調に推移、米国産チルド牛肉の売上拡大を図る。
・豚肉は、相場が落ち着きを取り戻しつつある国産豚肉は、販売数量が
拡大する一方で売上高は前年を下回るが、輸入チルド豚肉の拡販を図り
豚肉全体の売上高確保に努める。
・鶏肉は、輸入鶏肉の相場下落により売上低調。
結果、当セグメントの売上高は前年同期比△0.6%の減収。営業利益は、
前期に相場が大幅に下落した輸入冷凍牛の収益改善や、比較的収益性
の高い輸入牛肉及び輸入豚肉などを中心に積極的な拡販により前年同
期大きく上回る。
現 金 及 び 預 金 13,971 17,001 14,424 △ 2,576 仕 入 債 務 22,721 21,859 24,281 2,422
売 上 債 権 25,713 24,639 25,895 1,256 有 利 子 負 債 13,271 14,597 14,524 △ 73
た な 卸 資 産 14,481 14,218 16,394 2,176 そ の 他 15,344 15,743 15,561 △ 182
そ の 他 2,199 2,842 2,069 △ 773
流 動 資 産 合 計 56,365 58,701 58,784 82 負 債 合 計 51,337 52,199 54,367 2,167
有 形 固 定 資 産 47,552 48,056 51,247 3,191 株 主 資 本 68,370 69,596 70,555 959
無 形 固 定 資 産 892 737 1,115 377 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 3,330 2,330 2,440 110
投 資 そ の 他 の 資 産 18,646 17,026 16,636 △ 389 非 支 配 株 主 持 分 420 396 421 25
固 定 資 産 合 計 67,092 65,820 69,000 3,179 純 資 産 合 計 72,120 72,322 73,417 1,094
資 産 合 計 123,458 124,522 127,784 3,262 負 債 純 資 産 合 計 123,458 124,522 127,784 3,262
※有利子負債 = 借入金 + リース債務 
■設備投資・減価償却費の状況■
※D/Eレシオ = 有利子負債 ÷ 株主資本
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平成29年3月期 上期連結財政状態
(単位:百万円)
28年3月期 28年3月期 29年3月期 28年3月期 28年3月期 29年3月期
増減額 増減額
(単位:百万円) (単位:百万円)
28年3月期 28年3月期 29年3月期 28年3月期 28年3月期 29年3月期
増減額 増減額
設 備 投 資 2,173 5,716 6,273 4,099 自 己 資 本 71,700 71,926 72,996 1,069
自 己 資 本 比 率 ( % ) 58.1 % 57.8 % 57.1 % △ 0.7 %
減 価 償 却 費 2,512 5,206 2,567 54 D / E レ シ オ ( % ) 19.4 % 21.0 % 20.6 % △ 0.4 %
4
第2四半期末 期末 第2四半期末 対前期末 第2四半期末 期末 第2四半期末 対前期末
上期 通期 上期 対前年同期 第2四半期末 期末 第2四半期末 対前期末
13,271 14,597 14,524
71,700 71,926 72,996
58.1% 57.8% 57.1%
19.4% 21.0% 20.6%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
28年3月期
第2四半期末
28年3月期
期末
29年3月期
第2四半期末
有利子負債・自己資本・自己資本比率・D/Eレシオの状況
有利子負債 自己資本 自己資本比率 D/Eレシオ
(単位:百万円)
◆総資産は、たな卸資産の増加や、主に新規設備投資に伴う有形固定資産が
増加したことなどから、前期末比3,262百万円増加。
◆負債は、仕入債務や有利子負債の内、リース債務が増加したことなどから、
前期末比2,167百万円増加。
◆純資産は、剰余金の配当がありましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益
計上などから、前期末比1,094百万円増加。
◆自己資本比率は、前期末比△0.7%低下、D/Eレシオは、△0.4%低下。
◆設備投資は、前年同期比4,099百万円増加の6,273百万円を実施。
110,729 115,971 115,774 △ 197 △ 0.2%
25,534 26,331 27,505 1,173 4.5%
(23.1%) (22.7%) (23.8%) (1.1%) -
23,639 24,194 24,750 555 2.3%
(21.3%) (20.9%) (21.4%) (0.5%) -
1,895 2,137 2,755 617 28.9%
(1.7%) (1.8%) (2.4%) (0.6%) -
221 216 270 54 -
営 業 外 収 益 471 453 473 20 -
営 業 外 費 用 250 236 202 △ 33 -
2,117 2,353 3,025 671 28.5%
(1.9%) (2.0%) (2.6%) (0.6%) -
△ 136 46 △ 153 △ 200 -
特 別 利 益 19 101 28 △ 72 -
特 別 損 失 156 54 181 127 -
1,980 2,400 2,872 471 19.6%
866 965 971 5 -
1,113 1,434 1,900 466 -
197 19 29 9 -
916 1,415 1,871 456 32.3%
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平成29年3月期 上期連結業績のポイント
(単位:百万円)
27年3月期 28年3月期 29年3月期
増減額 増減率
上期実績 対前年 対前年
特 別 損 益
税 金 等 調 整 前
四 半 期 純 利 益
売 上 高
売 上 総 利 益
(売上高比率)
販売費及び一般管理費
(売上高比率)
営 業 利 益
法 人 税 等 合 計
四 半 期 純 利 益
非支配株主に帰属する
四 半 期 純 利 益
親会社株主に帰属する
四 半 期 純 利 益
上期実績 上期実績
(売上高比率)
営 業 外 損 益
経 常 利 益
(売上高比率)
増 減 要 因
■売上総利益■
原材料価格・エネルギーコストの低下や食肉事業の収益増加などから、
前年同期比4.5%(1,173百万円)の増益。
売上総利益率は、23.8%(前年同期比1.1%の上昇)。
■販売費及び一般管理費■
前年同期比2.3%(555百万円)の増加。
対売上高比率は、21.4%と前年同期比0.5%の上昇。
配送費は前年同期比3.5%(435百万円)の増加。
(単位:百万円)
人 件 費 6,297 6,145 6,084 △ 60
配 送 費 11,772 12,494 12,929 435
そ の 他 5,569 5,554 5,736 181
合 計 23,639 24,194 24,750 555
■営業外損益■
(単位:百万円)
受 取 利 息 ・ 配 当 金 146 156 170 13
そ の 他 325 296 302 6
営 業 外 収 益 計 471 453 473 20
支 払 利 息 123 111 103 △ 7
そ の 他 126 125 99 △ 26
営 業 外 費 用 計 250 236 202 △ 33
■特別損益■
(単位:百万円)
固 定 資 産 処 分 益 19 101 24 △ 76
投資有価証券売却益 – - 3 3
特 別 利 益 計 19 101 28 △ 72
固 定 資 産 処 分 損 98 27 157 129
減 損 損 失 54 26 24 △ 2
投資有価証券評価損 3 – - -
特 別 損 失 計 156 54 181 127
上期実績 上期実績 対前年
27年3月期 28年3月期 29年3月期
27年3月期 28年3月期 29年3月期
上期実績 上期実績 上期実績 対前年
上期実績
増減額
増減額
上期実績 上期実績 上期実績 対前年
増減額
27年3月期 28年3月期 29年3月期
(単位:百万円)
営 業 活 動 に よ る C F 6,994 3,795 △ 3,198
投 資 活 動 に よ る C F △ 1,041 △ 3,749 △ 2,707
フ リ ー ・ キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー ※ 1 5,952 46 △ 5,906
財 務 活 動 に よ る C F △ 5,903 △ 2,622 3,280
現金及び現金同等物の増減額 ※2 49 △ 2,576 △ 2,625
現 金 及 び 現 金 同 等 物 残 高 13,971 14,424 452
■平成29年3月期上期連結キャッシュ・フローの主な内訳■ (単位:百万円)
◆営業活動によるCF◆
・税金等調整前四半期純利益 2,400 2,872 471
・減価償却費 2,512 2,567 54
・運転資金 2,452 △ 996 △ 3,449
・その他 △ 371 △ 647 △ 275
◆投資活動によるCF◆
・固定資産の取得による支出 △ 1,255 △ 3,814 △ 2,559
・固定資産の売却による収入 277 186 △ 90
・その他 △ 64 △ 121 △ 57
◆財務活動によるCF◆
・有利子負債増減 △ 4,461 △ 1,696 2,764
・配当金の支払額 △ 927 △ 919 7 ※1 フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー
・その他 △ 515 △ 6 508 ※2 現金及び現金同等物の増減額には現金及び現金同等物の増減額に係る換算差額を含む。
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平成29年3月期 上期連結キャッシュ・フロー
28年3月期 29年3月期
増減額
増減額
28年3月期 29年3月期
6
対前年上期実績 上期実績
上期実績 上期実績 対前年
■財務活動によるCF■
有利子負債の返済、配当金の支払いなどから、
△2,622百万円減少。
■投資活動によるCF■
生産設備の増強・合理化や品質向上のための
固定資産取得による支出などから、
△3,749百万円減少。
■営業活動によるCF■
たな卸資産の増加などによる減少要因があるも、
税金等調整前四半期純利益の計上などから、
3,795百万円増加。





29年3月期
上期
現金及び
現金同等物
14,424
△6,000
12,000
10,000
投資CF
△3,749
△4,000
営業CF
3,795
(単位:百万円)
20,000
8,000
2,000
0
4,000
18,000
16,000
28年3月期
現金及び
現金同等物
17,001
前期末比△2,576百万円減少
財務CF
△2,622
14,000
6,000
△2,000
フリーCF
46
■通期見通し■
売 上 高 110,729 111,587 222,316 115,971 113,572 229,543 115,774 114,225 653 0.6% 230,000 456 0.2%
営 業 利 益 1,895 834 2,730 2,137 2,031 4,168 2,755 1,644 △ 386 △19.0% 4,400 231 5.5%
(売上高比率) (1.7%) (0.7%) (1.2%) (1.8%) (1.8%) (1.8%) (2.4%) (1.4%) (△0.4%) – (1.9%) (0.1%) -
経 常 利 益 2,117 1,014 3,131 2,353 2,189 4,543 3,025 1,724 △ 465 △21.3% 4,750 206 4.5%
(売上高比率) (1.9%) (0.9%) (1.4%) (2.0%) (1.9%) (2.0%) (2.6%) (1.5%) (△0.4%) – (2.1%) (0.1%) -
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 916 889 1,805 1,415 1,201 2,617 1,871 1,028 △ 173 △14.4% 2,900 282 10.8%
(売上高比率) (0.8%) (0.8%) (0.8%) (1.2%) (1.1%) (1.1%) (1.6%) (0.9%) (△0.2%) – (1.3%) (0.2%) -
.
1 株 当 た り
当 期 純 利 益 7.06円 6.83円 13.89円 10.70円 9.14円 19.85円 14.24円 7.82円 △1.32円 – 22.07円 2.22円 -
1 株 配 当 – - 7円 – - 7円 – - – - 7円 – -
(注)この資料に記述されている計画数値は本資料の発表現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって計画数値と異なる可能性があります。
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平成29年3月期 通期連結業績計画
(単位:百万円)
27年3月期 28年3月期 29年3月期
上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期
実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 計画 対前年同期 計画 対前年 対前年
増減額 増減率 増減額 増減率
対前年同期
7
当社グループは、お客様に、より安全でより安心して召し上がっていただける食品を提供する総合食品メーカーとして、真に社会的存在価値が認められる
企業を目指し、「基盤事業の強化」「多角化戦略の推進」「ローコスト経営の促進」などの基本方針を軸に企業活動を推進してまいります。
平成29年3月期上期連結業績は、主力のハム・ソーセージ部門や食肉事業の売上高が低調に推移しました。下期の当社グループを取り巻く環境は、お客様
の節約志向が顕在化するなかで、競合他社との激しい価格競争が一層強まることが想定されるなど、先行き不透明で厳しい状況が続くものと思われます。
これらの状況を勘案し、平成29年3月期通期連結業績計画につきましては、平成28年5月12日に公表しました計画を以下の通り売上高のみ修正いたします。
また、通期セグメント別連結業績計画につきましては、売上高及び営業利益内訳の修正をいたします(8ページご参照)。
78,431 78,520 156,952 82,154 79,798 161,952 82,292 80,707 909 1.1% 163,000 1,047 0.6%
32,111 32,891 65,002 33,601 33,624 67,225 33,402 33,447 △ 176 △ 0.5% 66,850 △ 375 △ 0.6%
186 175 362 215 150 365 79 70 △ 79 △ 52.9% 150 △ 215 △ 59.0%
110,729 111,587 222,316 115,971 113,572 229,543 115,774 114,225 653 0.6% 230,000 456 0.2%
1,390 495 1,885 2,042 1,547 3,590 1,790 959 △ 588 △ 38.0% 2,750 △ 840 △ 23.4%
(1.8%) (0.6%) (1.2%) (2.5%) (1.9%) (2.2%) (2.2%) (1.2%) (△ 0.7%) – (1.7%) (△ 0.5%) -
408 257 666 13 412 426 871 628 215 52.3% 1,500 1,073 251.5%
(1.3%) (0.8%) (1.0%) (0.0%) (1.2%) (0.6%) (2.6%) (1.9%) (0.7%) – (2.2%) (1.6%) -
96 82 178 81 70 151 93 56 △ 14 △ 20.5% 150 △ 1 △ 1.2%
1,895 834 2,730 2,137 2,031 4,168 2,755 1,644 △ 386 △ 19.0% 4,400 231 5.5%
(1.7%) (0.7%) (1.2%) (1.8%) (1.8%) (1.8%) (2.4%) (1.4%) (△ 0.4%) – (1.9%) (0.1%) -
(注)この資料に記述されている計画数値は本資料の発表現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって計画数値と異なる可能性があります。
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平成29年3月期 通期セグメント別連結業績計画
(単位:百万円)
27年3月期 28年3月期 29年3月期
上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期
実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 計画 対前年同期 対前年同期 計画 対前年 対前年
増減額 増減率 増減額 増減率
加 工 食 品 事 業
食 肉 事 業
そ の 他
売 上 高
加 工 食 品 事 業
(売上高比率)
食 肉 事 業
(売上高比率)
そ の 他
営 業 利 益
(売上高比率)
8
■加工食品事業■
・お客様のニーズを高いレベルで満たした品揃えや、素材や工程など安全性を徹底的に追求し、
セオリーに縛られない自由な発想で、魅力ある製品をお届けいたします。また、多様化する
ライフスタイルに合わせて調理の利便性を高めるとともに、多くのお客様が食べる楽しさを
感じて頂けるよう取り組んでまいります。
通期業績につきましては、
売上高 1,630億円 (前年比 0.6%増)
営業利益 27億50百万円(前年比 △23.4%減)
を計画しております。
■食肉事業■
・安全で高品質なものを厳選し、グループ会社を通じ、素材の特徴を生かした新鮮な商品や、
お客様のニーズに対応した商品へと加工し、量販店や外食店等、様々なチャネルのお客様に
お届けできるよう取り組んでまいります。
通期業績につきましては、
売上高 668億50百万円(前年比 △0.6%減)
営業利益 15億円 (前年比 251.5%増)
を計画しております。
156,952
161,952 163,000
65,002 67,225 66,850
1,885 3,590 2,750
666 426
1,500
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
27年3月期
通期実績
28年3月期
通期実績
29年3月期
通期計画
売上高(加工食品事業) 売上高(食肉事業)
営業利益(加工食品事業) 営業利益(食肉事業)
(単位:百万円)
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主力商品紹介

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 











調







丸大食品食育キャラクター
「わんぱくん」
本資料の記載内容には、将来に関する計画や戦略、業績の見通しの記述が含まれています。
これらの記述は現時点で把握可能な情報等から得られた当社の判断に基づいております。
また、これらの見通しには潜在的なリスクや不確実な要素などの要因が含まれており、実際
の成果や業績は、記載の見通しとは異なる可能性があります。
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